5月5日至15日,公司風控部會同辦公室、人力資源部開展第一季度內(nèi)部審計工作,對公司本部、6家子公司及部分參股公司第一季度經(jīng)營情況進行全面審計。
本次內(nèi)審重點從各公司經(jīng)營行為、財務收支、項目建設的合規(guī)合法性入手,查看文件檔案、規(guī)章制度、項目合同等資料。通過查找問題和不足,要求迅速整改,增強工作責任心,讓慎密的思想落實到嚴瑾的行為中,謹于思、慎于行,為公司可持續(xù)發(fā)展、做實做優(yōu)做強貢獻力量!
撰稿人:黃琴 審稿人:黃琴