近日,公司風(fēng)控部會同綜合辦公室、人力資源部對公司本部、5家子公司及3家參股公司開展第三季度內(nèi)部審計(jì)。
本次審計(jì)對被審計(jì)企業(yè)會計(jì)報(bào)表反映的會計(jì)信息依法作出客觀公正的評價(jià),形成審計(jì)報(bào)告,出具審計(jì)意見和決定。通過審查被審單位財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性和效益性,評價(jià)監(jiān)督其是否履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任,以達(dá)到糾正錯(cuò)誤、嚴(yán)防舞弊、加強(qiáng)控制、提高效益的審計(jì)目的。
撰稿人:郭歡 審核人:黃琴